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2008年11月20日 星期四  
   首页 → 服务范围 审计
 

业务类型
年度会计报表审计
    按照财政、工商、主管部门、股东、债权人及潜在的投资者或公司本身的需要,就委托公司的年度会计报表发表审计意见,为各类企业、机构提供符合国际标准和国内法规要求的年度审计服务,针对企业管理需要,提供专业化的管理建议书。并有针对性地提供有关当局所关心的对流动资金的需求、往来款项的流动性、资产的流动性、企业营运资金状况、企业潜在亏损及或有负债事项、税务风险、法律风险等各方面的信息。

任期审计
    按照主管部门、集团总公司、企业法定代表接任人的要求,对法人代表在任期内的企业财务状况、经营成果、各项指标的完成情况、重大的经营决策和法律诉讼,各项内部控制制度的健全情况,发表审计意见,为相关部门评价其经济责任提供依据。

清算审计
    在公司关闭、破产、合并、兼并、分立进行的审计,分为清算开始日审计和清算结束审计。
● 清算开始日审计
按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求,审计委托公司按照《企业会计准则》和有关会计制度编制的在清算开始日的会计报表,执行必要的审计程序,并就清算日的会计报表是否公允地反映其财务状况发表审计意见。
● 清算结束日审计
按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求,审计委托公司按照《企业会计准则》和有关会计制度编制的清算结束日的资产负债表、清算损益表(反映清算开始日到清算结束日的损益)、财产分配表。执行必要的审计程序,并就自清算开始至清算结束时的财务状况、清算损益和财产分配的合法性、公允性发表审计意见。

改制企业资产清查审计
    依据改制企业本身、主管部门、财政的要求对拟改制企业改制时点的全部资产、负债,在企业全面自行清理的基础上,进行清查、核实,为资产评估提供经审计以后的企业财务数据。

债转股审计

   根据企业、债务人、主管部门、财政的要求,审计委托公司据《企业会计制度》、《企业会计准则----债务重组》及有关法规的要求进行相应的账务处理,我们执行必要的审计程序后,出具审计报告,其目的是对债转股的合法性和公允性发表审计意见。

基本建设工程决算审计
    据建设方或投资方的要求,为国内企业提供符合国内法规要求的工程施工决算审计服务。审计目的是对委托公司建设工程决算所依据的定额标准、选用的取费标准及工程量规模是否符合有关规定,在所有重大方面是否公允地反映了建设成果。

经济案件鉴定审计
    按照司法机关、企业本身要求,受司法机关的委托,对在诉讼过程或者是由当事人提请司法鉴定部门进行鉴定的财务会计资料以及与财务会计资料有关的其他资料,执行必要的审计程序,出具鉴定报告,为司法机构提供鉴证依据。

特别事项的专题审计
    所据《中国注册会计师独立审计准则》及有关法规,根据企业的需要,为企业提供特定事项的审计,如按特殊编制基础编制的会计报表、会计报表的特定组成部分、法规合同涉及财务制度的遵守情况等进行审计。

验资验证服务
    依据股东、企业本身的要求,对企业注册资本的实收或变更情况进行验证,在执行必要的验资程序后出具验资报告。包括新公司设立验资及公司增加减少注册资本的验资。

会计咨询
    根据企业或股东的要求,依照有关财务会计法规及本所从业经验,为企业财务会计报表、合并会计报表的编制及财务、会计处理问题提供咨询和指导。

财务策划
    根据企业或股东的需要,依照企业实际情况,对企业财务方面进行的一系列策划及文本制作,如:会计机构设置、会计文件制作、财务可行性研究、财务问题诊断等提供的咨询与服务。

税务策划
    根据企业或股东的需要,在企业所处税务环境下,根据现有税收法规的规定,提供给纳税人以税负最低的方式来处理财务、会计、经营、组织和交易事项的咨询和服务。

改制策划
    根据企业本身、股东、主管部门、财政等的要求,据国家改制相关政策,为企业改制过程进行的系列策划,如:改制政策咨询、改制财务策划、改制方案策划、股本设置、改制所需文本以及改制后成立新公司所需文本制作。

管理建议书
    根据企业(公司)实际情况及管理要求在提供审计与财务税收服务的同时,并提交专业化的管理建议书作为增值服务。

业务流程
计划阶段
● 了解基本情况,评价客户
● 评估风险,接受委托
● 深入调查,制定计划(ASM)
● 项目组培训、指导
● (客户培训)

实施阶段
● 内控了解、业务流程
● 内控测试,风险评估(RMC)
● 交易及余额测试
● 审计备忘及情况汇总
● 沟通与调整(SUD、SAD)
● 提合伙人注意(MAPs)

完成阶段
● 整理、评价,形成初步审计意见
● 完善MAPs,草拟审计报告
● 征求意见
● 正式报告
● 管理建议书

质量规范体系
● 三层控制:
项目经理控制(现场控制)
经理控制(事前、事中、事后控制)
合伙人控制

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